今天小編給大家?guī)?lái)的是小微企業(yè)自然人稅收申報(bào)表的介紹,想知道自然人納稅申報(bào)表這個(gè)問(wèn)題更多的內(nèi)容,請(qǐng)認(rèn)真閱讀本文往下看!
企業(yè)個(gè)人所得稅如何申報(bào)操作流程是什么
法律分析:1、下載并安裝自然人稅收管理系統(tǒng),然后登錄進(jìn)入系統(tǒng)主界面,點(diǎn)擊人員信息采集,頁(yè)面跳轉(zhuǎn),點(diǎn)擊添加。
2、輸入員工的基本信息,包括姓名、身份證號(hào)碼、出生年月、手機(jī)號(hào)碼、入職日期等,員工信息輸入完之后,點(diǎn)擊報(bào)送,然后再點(diǎn)擊獲取反饋。
3、返回的系統(tǒng)主界面,點(diǎn)擊綜合所得申報(bào),頁(yè)面跳轉(zhuǎn),點(diǎn)擊工資薪金后面的填寫。
4、頁(yè)面跳轉(zhuǎn),進(jìn)入個(gè)人所得稅填寫界面,點(diǎn)擊添加或?qū)?,錄入員工的收入信息。
5、個(gè)人所得稅收入填寫好之后,點(diǎn)擊稅款計(jì)算,這一步只需要點(diǎn)擊這個(gè)按鈕,無(wú)需其他的操作。
6、點(diǎn)擊稅款計(jì)算后,再點(diǎn)擊申報(bào)表報(bào)送,頁(yè)面跳轉(zhuǎn),點(diǎn)擊發(fā)送申報(bào)。
7、點(diǎn)擊發(fā)送申報(bào)之后,小微企業(yè)個(gè)人所得稅就申報(bào)成功了,可以登錄進(jìn)入電子稅務(wù)局,查看申報(bào)的結(jié)果,如果顯示已申報(bào),就說(shuō)明稅局已經(jīng)接收到申報(bào)信息了,個(gè)稅申報(bào)工作已經(jīng)完成了。
法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》
第一條 為了加強(qiáng)稅收征收管理,規(guī)范稅收征收和繳納行為,保障國(guó)家稅收收入,保護(hù)納稅人的合法權(quán)益,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,制定本法。
第二條 凡依法由稅務(wù)機(jī)關(guān)征收的各種稅收的征收管理,均適用本法。
第三條 稅收的開征、停征以及減稅、免稅、退稅、補(bǔ)稅,依照法律的規(guī)定執(zhí)行;法律授權(quán)國(guó)務(wù)院規(guī)定的,依照國(guó)務(wù)院制定的行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
小規(guī)模納稅人季度超過(guò)45萬(wàn)怎么填申報(bào)表?
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅。小規(guī)模納稅人選擇享受3%征收率的應(yīng)稅銷售收入、減按1%征收率征收增值稅。
增值稅小規(guī)模納稅人自開普票季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn),免征增值稅
申報(bào)時(shí),將不含稅銷售額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10行“小微企業(yè)免稅銷售額”和第9行“免稅銷售額”中。
案例:A為增值稅小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào),2023年4-6月共開具1%增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)454500元。
分析:A公司2季度增值稅不含稅銷售額為454500/(1+1%)=450000元,未超過(guò)季度銷售額450000元,可享受免征增值稅政策,本期免稅額為13500元(450000*3%)。
增值稅小規(guī)模納稅人除銷售不動(dòng)產(chǎn)以外,自開普票季度銷售額超過(guò)了45萬(wàn),應(yīng)全額申報(bào)繳納增值稅。
由于《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第13號(hào))規(guī)定的稅收優(yōu)惠政策,執(zhí)行期限延長(zhǎng)至2023年12月31日。增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,可繼續(xù)減按1%征收率征收增值稅。
在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)將不含稅銷售額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第3行“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”和第1行“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”欄次中,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第18行“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
普通發(fā)票部分將不含稅銷售額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10行“小微企業(yè)免稅銷售額”和第9行“免稅銷售額”中。
舉例:C企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào),2023年4-6月代開了1%增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)101000元,代開發(fā)票時(shí)已預(yù)繳稅款”,開具1%增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)353500元。
分析:C公司2季度專票不含稅銷售額為100000元(101000/(1+1%)),即使未超過(guò)季度銷售額450000元,這部分也應(yīng)繳納增值稅政策。但可適用減按1%征收率征收增值稅,因此本期應(yīng)納稅額減征額應(yīng)為2000元(100000×2%),應(yīng)納稅額為1000元(100000*1%)。
普票部分不含稅銷售額為350000元(353500/(1+1%)),可享受免征增值稅政策,本期免稅額為10500元(350000*3%)。
小規(guī)模企業(yè)如何申報(bào)個(gè)人所得稅
1,打開自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端。
2,輸入企業(yè)信息后點(diǎn)擊“登錄”。
3,進(jìn)入界面后點(diǎn)擊“綜合所得申報(bào)”。
4,點(diǎn)擊“正常工資薪資”右邊的“填寫”。
5,在彈出的確認(rèn)框點(diǎn)擊“確定”。
6,再次點(diǎn)擊“確定”。
7,根據(jù)實(shí)際情況輸入薪資等數(shù)據(jù)。
8,輸完數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊“返回”。
9,返回后點(diǎn)擊上方的“稅款計(jì)算”。
10,耐心等待系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅款。
11,確認(rèn)稅款無(wú)誤后點(diǎn)擊第三步的“附表填寫”。
12,一般附表無(wú)需填寫,可繼續(xù)點(diǎn)擊“申報(bào)表報(bào)送”。
13,點(diǎn)擊“發(fā)送申報(bào)”。
14,耐心等待發(fā)送申報(bào)。
15,發(fā)送申報(bào)成功后點(diǎn)擊“獲取反饋”,申報(bào)狀態(tài)顯示申報(bào)成功即可。
以上就是為您分享的關(guān)于小微企業(yè)自然人稅收申報(bào)表和自然人納稅申報(bào)表的內(nèi)容,希望通過(guò)本篇文章的講解對(duì)您有所幫助。關(guān)注本站可了解更多相關(guān)知識(shí)。
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