小微企業(yè)新產(chǎn)品申報項目的問題解答,那么小編愿竭誠為您服務(wù),本文也將圍繞小微企業(yè)新產(chǎn)品申報項目以及小微企業(yè)新產(chǎn)品申報項目流程的問題做全面的知識講解。還望對您有所幫助,下面讓我們一起來看看吧!
小微企業(yè)如何申報
不需要專門申請,只要在匯算清繳審核中通過小型微利企業(yè)的條件(從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額、利潤等條件),且不是非居民企業(yè)即可。直接減按20%征收所得稅,另外納稅調(diào)整后所得低于6萬(2011年為3萬),所得額還可減半。
某納稅人經(jīng)營餐飲行業(yè),11月營業(yè)額1.9萬元,營業(yè)稅稅率5%,以應(yīng)交營業(yè)稅為計稅依據(jù)繳納城建稅(稅率7%)、教育費附加(稅率3%)、地方教育費附加(稅率2%)。
這樣應(yīng)納營業(yè)稅950元,應(yīng)納城建稅66.50元,應(yīng)納教育費附加28.50元,應(yīng)納地方教育費附加19元。應(yīng)在《地方稅綜合申報表》的第九列或者《地方稅通用申報表》的第十一列“減免稅額”一欄填寫相應(yīng)的減免額。
擴展資料:
根據(jù)《稅收征收管理法實施細則》第三十二條規(guī)定,納稅人享受減稅、免稅待遇的,在減稅、免稅期間應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理納稅申報?,F(xiàn)在國家對“小微企業(yè)中月銷售額不超過2萬元的增值稅小規(guī)模納稅人和營業(yè)稅納稅人,暫免征收增值稅和營業(yè)稅”,是扶持企業(yè)發(fā)展的一種減稅措施,只是減稅程度高些,將應(yīng)納稅額減為零了。因此在納稅申報期內(nèi)仍然需要正常進行納稅申報。
營業(yè)額為納稅人提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)收取的全部價款和價外費用。根據(jù)《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例》第十五條的規(guī)定,納稅人以1個月或者1個季度為一個納稅期的,自期滿之日起15日內(nèi)申報納稅。
參考資料來源:百度百科-納稅申報
小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)者選擇創(chuàng)業(yè)項目的時候應(yīng)注意哪些問題?
想要創(chuàng)業(yè),建議您選擇一個合適的創(chuàng)業(yè)項目,看自身是否具備相關(guān)項目的資質(zhì),找對項目之后腳踏實地努力。當(dāng)然創(chuàng)業(yè)過程中資金也是需要考慮的問題,如果您啟動資金有限,可以通過小額貸款的方式來解決。
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小微企業(yè)增值稅申報表怎么填
一、正面回答
小微企業(yè)增值稅申報表的填寫流程:
1、登錄電子稅務(wù)局,進入申報系統(tǒng);
2、選擇增值稅界面,進入到申報頁面;
3、發(fā)票采集,發(fā)票采集包括銷項采集與進項采集;
4、申報表填寫;
5、申報表發(fā)送。
二、分析
小規(guī)模納稅人中的企業(yè)或非企業(yè)單位月銷售額不超過3萬元享受暫免征增值稅優(yōu)惠政策的,應(yīng)將其免稅銷售額填列在申報表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對應(yīng)欄次,相應(yīng)的免稅額填列在第18欄小微企業(yè)免稅額對應(yīng)欄次。納稅人取得屬于免征增值稅項目的收入,應(yīng)填列在申報表第12欄其他免稅銷售額對應(yīng)欄次。納稅人取得出口免稅的收入,應(yīng)填列在申報表第13欄出口免稅銷售額對應(yīng)欄次。
三、小微企業(yè)增值稅稅率
符合條件的小型微利企業(yè),無論采取查賬征收方式還是核定征收方式,其年應(yīng)納稅所得額低于100萬元的,均可以享受所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率計算繳納企業(yè)所得稅的政策。
小微企業(yè)申報高新技術(shù)企業(yè)認定條件和優(yōu)惠政策
申請國家高新技術(shù)企業(yè)認定申請條件:
(一)在中國境內(nèi)(不含港、澳、臺地區(qū))注冊的企業(yè),近三年內(nèi)通過自主研發(fā)、受讓、受贈、并購等方式,或通過5年以上的獨占許可方式,對其主要產(chǎn)品(服務(wù))的核心技術(shù)擁有自主知識產(chǎn)權(quán),且達到下列其中一項數(shù)量要求:A、發(fā)明或者植物新品種2件以上;B、實用新型7件以上;C、非簡單改變產(chǎn)品圖案和形狀的外觀設(shè)計專利(主要指:運用科學(xué)和工程技術(shù)的方法,經(jīng)過研究與開發(fā)過程得到的外觀設(shè)計)或者軟件著作權(quán)或者集成電路布圖設(shè)計專有權(quán)7件以上;
(二)產(chǎn)品(服務(wù))屬于《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的范圍;
(三)具有大學(xué)專科以上學(xué)歷的科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的30%以上,其中研發(fā)人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的10%以上;
(四)企業(yè)為獲得科學(xué)技術(shù)(不包括人文、社會科學(xué))新知識,創(chuàng)造性運用科學(xué)技術(shù)新知識,或?qū)嵸|(zhì)性改進技術(shù)、產(chǎn)品(服務(wù))而持續(xù)進行了研究開發(fā)活動,且近三個會計年度的研究開發(fā)費用總額占銷售收入總額的比例符合如下要求:
1、最近一年銷售收入小于5,000萬元的企業(yè),比例不低于6%;
2、最近一年銷售收入在5,000萬元至20,000萬元的企業(yè),比例不低于4%;
3、最近一年銷售收入在20,000萬元以上的企業(yè),比例不低于3%。
其中,企業(yè)在中國境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費用總額占全部研究開發(fā)費用總額的比例不低于60%。企業(yè)注冊成立時間不足三年的,按實際經(jīng)營年限計算;
(五)高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)當(dāng)年總收入的60%以上;
(六)企業(yè)研究開發(fā)組織管理水平、科技成果轉(zhuǎn)化能力、自主知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量、銷售與總資產(chǎn)成長性等指標符合《高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作指引》(另行制定)的要求。
申請國家高新企業(yè)認定稅收優(yōu)惠政策:
(一)所得稅率優(yōu)惠。高新企業(yè)享受15%的優(yōu)惠所得稅率,相當(dāng)于在原來25%的基礎(chǔ)上降低了40%。
(二)高新技術(shù)企業(yè)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅。一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。
(三)研發(fā)費用加計扣除。企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用,未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的,在按照規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,按照研究開發(fā)費用的50%加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的150%攤銷。
(四)高新技術(shù)企業(yè)固定資產(chǎn)加速折舊。允許加速折舊的固定資產(chǎn)包括:1、由于技術(shù)進步,產(chǎn)品更新?lián)Q代較快的固定資產(chǎn);2、常年處于強震動、高腐蝕狀態(tài)的固定資產(chǎn)。采取縮短折舊年限方法的,最低折舊年限不得低于本條例第六十條規(guī)定折舊年限的60%;采取加速折舊方法的,可以采取雙倍余額遞減法或者年數(shù)總和法。
此外 還有 “兩免三減半”、人才安居等一些政策,由各地方政府制定出臺優(yōu)惠政策。
請問企業(yè)項目申報除了科技申報還包括哪些?
分不同的城市。在當(dāng)?shù)乜萍季志W(wǎng)站,經(jīng)濟信息化委員會,政府網(wǎng),或者省級網(wǎng)站都能查詢到相關(guān)通知??萍柬椖可陥笫且粋€大類,一般按照不同政府職能部門分類,比如科技局的創(chuàng)新資金,經(jīng)信委的技術(shù)改造等等。首先還是要了解各大政策要緊,另外政府部門一般為企業(yè)辦事開通QQ群,可以打電話咨詢關(guān)注一下。
小微企業(yè)如何填寫增值稅申報表?
符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷售額,應(yīng)填入《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”。
個體工商戶和其他個人不填寫本欄次。
符合小微企業(yè)免征增值稅政策的增值稅免稅額,應(yīng)填入《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第18欄“小微企業(yè)免稅額”。
擴展資料
納稅申報表的填列不是根據(jù)會計報表上的項目填寫的,是根據(jù)明細賬填列的。
1、根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入填寫本月數(shù)、累計數(shù)。
2、銷售貨物產(chǎn)生的銷項稅。
3、免、抵、退辦法出口貨物的銷售額。
4、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅)本月合計數(shù) 累計數(shù)。
5、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅)本月合計數(shù) 累計數(shù)。
6、應(yīng)交稅金-未交增值稅 本月期初余額(留抵是借方余額)。
參考資料來源:百度百科-增值稅納稅申報表
以上就是有關(guān)小微企業(yè)新產(chǎn)品申報項目和小微企業(yè)新產(chǎn)品申報項目流程的內(nèi)容講解。你還想了解更多這方面的信息,記得收藏關(guān)注本站。
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