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IATF16949內(nèi)部審核實施要點(diǎn)

   時間:2024-06-26 18:15:21     來源:華企認(rèn)證咨詢網(wǎng)     作者:小認(rèn)     瀏覽:902    評論:0    
核心提示:IATF16949內(nèi)部審核實施要點(diǎn)8.2.2內(nèi)部審核組織應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核,以確定質(zhì)量管理體系是否:a) 符合策劃的安排(見7.1)、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及

IATF16949內(nèi)部審核實施要點(diǎn)

8.2.2內(nèi)部審核

組織應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核,以確定質(zhì)量管理體系是否:

a) 符合策劃的安排(見7.1)、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求;

b) 得到有效實施與保持。

考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果,應(yīng)對審核方案進(jìn)行策劃。

應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。

策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄(見4.2.4)的職責(zé)和要求應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。

負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施,以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及原因。跟蹤活動應(yīng)包括對采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告(見8.5.2)。

注:作為指南,參見GB/T19021.1、GB/T19021.2及GB/T19021.3.

8.2.2.1 質(zhì)量管理體系審核

組織應(yīng)審核質(zhì)量管理體系,以驗證與本標(biāo)準(zhǔn)和任何附加的質(zhì)量管理體系要求的符合性。

8.2.2.2 制造過程審核

組織應(yīng)對每一個制造過程進(jìn)行審核以確定其有效性。

8.2.2.3 產(chǎn)品審核

組織應(yīng)確定的頻次,在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對其產(chǎn)品進(jìn)行審核,以驗證符合所有規(guī)定的要求,如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝和標(biāo)簽。

8.2.2.4 內(nèi)部審核計劃

內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程、活動和班次,且應(yīng)按年度計劃進(jìn)行日程安排。

當(dāng)內(nèi)部/外部不符合或顧客抱怨發(fā)生時,應(yīng)適當(dāng)增加審核頻次。

注:每類審核應(yīng)當(dāng)使用特定的檢查表。

8.2.2.5 內(nèi)審員資格

組織應(yīng)具有有資格審核本標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)部審核員(見6.2.2.2)。

術(shù)語:

審核:是指為獲得審核依據(jù),并對其進(jìn)行客觀的評價,以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。

審核過程:是指取得與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實的記錄(闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件、事實陳述或其他信息(有意義的數(shù)據(jù))。

審核準(zhǔn)則:是指用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。

質(zhì)量管理體系審核:通常簡稱內(nèi)審,用于驗證組織的質(zhì)量管理體系是否符合本技術(shù)規(guī)范和組織的質(zhì)量管理手冊的要求,以及其有效性,是管理評審的主要輸入之一,也是進(jìn)行決策時的依據(jù)之一。

制造過程審核:簡稱過程審核,用于對質(zhì)量能力進(jìn)行評定,使制造過程達(dá)到受控和有能力,在各種干擾因素的影響下仍然穩(wěn)定、受控。

產(chǎn)品審核:是指站在顧客的立場,用挑剔的眼光對待發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品,按照檢驗流程來檢驗是否符合技術(shù)文件、圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)以及其他額定質(zhì)量特性的要求。

內(nèi)部審核的作用:

1)作為獨(dú)立評定過程或活動的管理工具;

2)用于獲取現(xiàn)有的要求得到滿足的客觀證據(jù);

3)作為發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會,推動持續(xù)改進(jìn)的手段;

4)作為管理評審的輸入;

5)提供了激勵員工參與的機(jī)會。

內(nèi)部審核實施要點(diǎn):

1)制定內(nèi)部審核計劃

a)由審核組長或管理者代表制定內(nèi)部審核計劃,并交由最高管理者批準(zhǔn);

b)審核計劃需涵蓋本技術(shù)規(guī)范的所有要素和組織的所有班次(包括白班和夜班);

c)應(yīng)根據(jù)審核活動的實際情況和重要性來制定審核計劃;

d)質(zhì)量審核計劃一般是年度審核計劃。、

2)審核實施

a)由經(jīng)過有關(guān)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格的人員參加內(nèi)部質(zhì)量審核;

b)為保證審核的客觀性與公正性,審核員不能審核自己的工作;

c)審核員必須按計劃安排實施審核工作,通過文件評審、現(xiàn)場審核的方式查找不符合的證據(jù)并如是記錄審核結(jié)果;

3)提交不合格項報告

a)由審核小組向被審核部門報告不符合項;

b)由審核小組向被審核部門提交不合格報告。

4)審核跟蹤

a)被審核部門接到不合格報告時要分析原因并提出糾正措施;

b)審核員對糾正措施的效果進(jìn)行確認(rèn)。

5)輸入管理評審

a)審核組長過管理者代表根據(jù)審核的結(jié)果完成審核總結(jié)報告;

b)審核總結(jié)報告由管理者代表提交管理評審。

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