成都,德陽,ISO9001認證,ISO9001認證公司,內部審核在ISO9001質量管理體系中的作用
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內部審核工作是質量管理體系正常運行的重要環(huán)節(jié),是有效開展工作的必要內容,是確保工作有效性的必然要求。正確認識和深入理解內部審核工作在質量管理體系中的目的和意義,將有助于內部審核的順利實施,充分發(fā)揮其在質量管理體系中的監(jiān)督促進作用。
1、內部審核的目的和作用
1.1 內部審核的定義:內部審核是由質量負責人根據預定的日程和內部評審程序負責策劃和組織,內審員負責實施,周期地對組織的活動進行全面的內部審核,以驗證組織的各項運作是否持續(xù)符合質量體系和準則的要求。
1.2 內部審核的目的:內部審核是為了確保質量體系和技術動作的有效性和符合性,及時采取糾正或預防措施,以實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。
1.3 內部審核的作用:質量體系的運行需要持續(xù)地進行監(jiān)控,才能發(fā)現(xiàn)問題,及時解決,這種連續(xù)監(jiān)控主要是通過內部審核進行的,對質量體系的保持和改進起著參謀作用。
1.3.1 評價防止不符合項的發(fā)生:通過定期監(jiān)督檢查質量體系工作的開展情況,發(fā)現(xiàn)并解決“執(zhí)行”與“程序文件”的有效性和符合性問題,從而保障質量體系工作正常有序的進行和運轉。對管理者的決策、質量方針和目標、組織自身的規(guī)定、合同的要求等方面進行檢查和審核,評價其有效性和效率;驗證組織自身的質量管理體系是否持續(xù)有效的實施和保持;
依據質量管理體系的要求和標準,對組織一系列的活動和過程進行檢查,評價組織自身的質量管理體系是否符合質量方針、程序和管理體系及相應法規(guī)的要求。
1.3.2滿足客戶要求和符合法律要求的能力:通過內部審核檢查質量體系工作中的漏洞,為進一步完善質量管理體系提供可靠依據,及早發(fā)現(xiàn)問題,及時采取措施,構成一定的反饋系統(tǒng),促進質量提高、顧客持續(xù)滿意、滿足法規(guī)要求和質量管理體系的持續(xù)改進。
1.3.3 提供客觀公正的證據:內部審核作為一種重要的管理手段,能及時發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正和預防措施,為持續(xù)改進提供信息,使質量管理體系的有效進行。
1.4 內部審核的原則:內部審核是有計劃、有步驟的正規(guī)活動,有程序可循,為確保內部審核的有效性和效率,應堅持審核的客觀性、獨立性和系統(tǒng)方法三個核心原則。
1.4.1 審核的客觀性:即內部審核所獲得的審核證據必須是與審核準則有關的,并且能夠證實的記錄、事實陳述或其它信息;審核應對收集到的證據根據審核準則進行客觀評價,以形成審核發(fā)現(xiàn),審核發(fā)現(xiàn)可以是符合項,也可以是不符合項,它包括審核證據、審核準則和比較評價三個要素;
1.4.2 審核的獨立性:內部審核是被授權的活動,授權可來自管理者的決策、實驗室的規(guī)定、合同的要求、審核委托方以及法律法規(guī)的要求等;內審員應具有開展相應內審工作的能力,且是與受審核活動無直接責任的人員,在整個內審過程中應保持公正、避免利益沖突,審核組成員應遵守職業(yè)規(guī)范,如辦事準則、保密意識、其他素養(yǎng)等,堅持在審核準則和審核證據的基礎上,對被審核部門進行客觀評價,在不能證明受審方有錯或是在提不出反審核證據時,應認為其是對的,應判為符合。
1.4.3 審核的系統(tǒng)方法:主要表現(xiàn)在審核的系統(tǒng)性是在一定的“審核范圍”內實現(xiàn)的,在審核前,首先應確定審核范圍,并進行策劃,以確保其實施的有效性、一致性以及審核結論的可信性,審核應按計劃和檢查表進行,要強調對領導層的審核;審核是利用已建立的方法和技巧,保證審核證據和審核發(fā)現(xiàn)的可信性和充分性,因此不同的內審員對同一對象的審核應得出類似的結論;審核包括文件審核和現(xiàn)場審核兩個方面,在文件審核符合的情況下,才能進行現(xiàn)場審核,前者著重于其符合性、充分性、適宜性和可操作性,后者則著眼于其符合性、充分性、有效性和效率;審核包括符合性、有效性和達標性三個層次,所謂符合性是指質量活動及有關結果是否符合準則,有效性是指審核準則是否被有效實施,達標性是指審核準則實施的結果是否達到預期的目標,只有包括了這三個層次的內容,才能構成一次完整的審核。
2、如何有效發(fā)揮內部審核的作用
2.1 內部審核工作計劃的完整性:開展內審前,應有一個策劃的過程,并確定審核范圍。策劃結果應形成書面文件,主要包括審核計劃、審核組、審核用工作文件和資料(包括文件初審)、通知審核等。內部審核計劃通常按部門或活動(過程)來編寫,檢查表應列出被審核部門的主要過程和活動的審核內容和審核方法。通過內審策劃,應做到計劃落實、責任落實、工作文件落實。審核的方式多種多樣,有訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察與核對、收集證據、檢查操作、對實際活動與結果的驗證、數(shù)據的匯總和分析、業(yè)績指標、來自其它方面的報告客戶反饋和外部報告等,內審員可依照各部門的工作性質靈活采用。內部審核必須包括符合性、有效性、達標性三個依次遞進的方面,才能構成一次完整的審核。
2.2 內部審核工作的有效性
2.2.1 內審員良好的個人素質是內部審核工作順利開展的先決條件。
內審員在內部審核中發(fā)揮著重要作用,對質量體系的正常運行和改進起著監(jiān)督、參謀等作用,高素質的內審員是成功內審的基礎[4]。內審員應保持相對獨立性/公正性,為人正直,一般從具有一定工作實踐經驗的人員中選擇,必須充分符合“標準”所提出的諸多條件,包括對受教育、工作經歷、個人素質和審核經歷等,內審員既要精通質量標準,又要熟悉管理狀況,管理者要明確并非“一經培訓,證書到手”,就可以成為一名稱職的內審員,要“選好將”“把好關”,不能使內部審核工作變成“走過場”“空架子”。其次,內審員應做到虛心誠懇,在質量體系的有效實施方面應具有模范帶頭作用,成為認真執(zhí)行和貫徹實施質量體系的積極分子。在內部審核中,內審員必須有大局意識,增強質量觀念,做好“四大員”,即:準備階段做好策劃員,實施階段做好評審員,收尾階段做好信息員,驗收階段做好監(jiān)督員,高素質的內審員不僅要及時發(fā)現(xiàn)質量體系運行中的不符合或缺陷,還要挖掘質量體系低效及潛在問題。
2.2.2 管理者的領導方法和方式是確保內部審核工作質量的關鍵。內部審核是管理者介入質量管理的一項重要工具,其目的是保持質量體系正常、有效地運行。管理者工作的內容應具有全面性,切實做到以下幾點:
熟悉工作內容,把握全局。
提供良好的內部審核環(huán)境和設施。
精心挑選一支素質合格、技術過硬的內審員隊伍,多提供強化內部審核員素質的機會,提高內部審核員隊伍的整體業(yè)務水平。
確保內部審核報告客觀、公正、準確,對含糊的結果親自過問、審核;針對內部審核過程中查出的漏洞制定組織糾正措施并監(jiān)督實施。
2.2.3 管理者和各個部門的認識、支持和配合是內部審核工作的主要動力來源。
2.2.3.1 內部審核是一種持續(xù)的內部管理行為,沒有管理者的支持,內部審核就難以開展,也不會取得應有的效果。
2.2.3.2 內部審核也是一種自覺的內部管理行為,而不是一項被動的應付性活動,因此,內部審核需要各個被審核部門的理解、支持和配合。內部審核是一項從體系現(xiàn)狀開始,以發(fā)現(xiàn)問題為先導,以解決問題為目的而進行的定期審核工作,如果沒有這一環(huán)節(jié)就無從發(fā)現(xiàn)和解決問題,同時也不能保證各項工作的可靠性和有效性,更沒有能力對質量體系的全過程實施監(jiān)督。任何一個體系總是存在或多或少的問題,任何一個部門或一項活動都不例外,質量改進是無止境的,因此,內部審核是為體系而服務的,是為了持續(xù)改進,而不是為了懲罰錯誤。
3、內部審核后續(xù)工作的完善
內部審核的基本目的在于評價是否需要采取改進措施,內部審核是管理體系質量改進活動的一個重要的、正常的信息來源、依據和推動力,每次內審之后,都應導致質量改進行為取得成果,這是衡量內部審核實際效果的基本標志之一。內部審核后續(xù)工作包括被審核部門實施對內部審核中發(fā)現(xiàn)的問題提出的糾正措施以及內部審核員對其實施情況的跟蹤審核和驗證工作。這兩項工作的落實直接關系到內部審核工作的成效,是完善計量體系的重要組成部分,是提高管理工作水平的有效途徑,必須把內部審核過程和內部審核后的整改放在同等重要的位置,充分發(fā)揮內部審核工作的全部功效,完善質量管理體系。
總之,質量管理體系內部審核是組織在建立、運行體系以后必須進行的一項管理活動。內部審核工作使質量管理體系的運行能夠符合組織策劃的安排,能夠實現(xiàn)組織所確定的目標,能夠保證體系有效運行、持續(xù)改進,并處于一種動態(tài)平衡狀態(tài)。只有采取這種監(jiān)督反饋措施,發(fā)揮其實際作用,才能做好工作,使整個質量管理體系在運行過程中隨時調整不合理的地方,確保其符合性和有效性,使其在正常軌道上運行,從而構成對質量體系的管理,確認和情況反饋的全部閉環(huán)過程。
A、內部審實施要求
1.制定內審計劃、人員安排;組長:管理者代表和咨詢師,成員:2名內審員
2.編制內審檢查表 安排第一次內審
3.帶領內審員實習按照內部審核實施計劃到各部門檢查體系運行的記錄和工作;
4.根據檢查情況,組長編制內審報告
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